2018年中共汕尾市城區(qū)直屬機關工作委員會部門預算
目 錄
第一部分 中共汕尾市城區(qū)直屬機關工作委員會部門概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(功能分類)
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算項目支出預算表
八、一般公共預算“三公經(jīng)費”支出預算表
九、政府性基金支出預算表(功能分類)
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 中共汕尾市城區(qū)直屬機關工作委員會的概況
一.部門主要職責
汕尾市城區(qū)直屬機關工委主要職能:
1.規(guī)劃區(qū)直機關黨的建設,分類指導區(qū)直機關、企業(yè)、事業(yè)單位黨的工作,抓好黨的思想、組織、作風建設。
2.指導區(qū)直機關黨組織、黨員和干部學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想,學習黨的路線、方針、政策和決議,學習黨的基本知識,學習科學、文化、法律和業(yè)務知識,努力提高為人民服務的本領。學習建設有中國特色的社會主義理論,指導區(qū)直機關黨組織的黨員教育管理和黨員干部的培訓工作。
3.指導區(qū)直機關黨組織,做好黨員和干部職工的思想政治工作,開展社會主義精神文明建設和創(chuàng)建文明單位的活動。
4.指導區(qū)直機關黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督,指導區(qū)直機關和企事業(yè)單位的黨員領導干部民主生活會,定期了解黨員和群眾對區(qū)直單位領導班子和領導干部的意見,及時向區(qū)委反映。
5.審批區(qū)直單位黨總支、支部的設立及書記、副書記、委員的職務任免批復工作。
6.負責區(qū)直單位黨的紀律檢查工作,審查黨員干部違紀問題,按管理權限審批黨員干部違紀的處分決定。
7.檢查、督促和指導區(qū)直黨組織認真開展民主評議黨員,處置不合格黨員。
8.做好爭先創(chuàng)優(yōu),表彰先進黨支部、優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和優(yōu)秀黨務工作者。
9.檢查、督促黨總支、黨支部認真執(zhí)行“三會一課”制度,嚴格黨的組織生活,加強對流動黨員、下崗分流黨員的管理工作,監(jiān)督黨員履行義務,保障黨員的權利不受侵犯。
10.對要求入黨的積極分子進行教育和培養(yǎng),做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作,審批入黨培養(yǎng)對象,批準吸收預備黨員,批準預備黨員轉為正式黨員。
11.指導區(qū)直機關的工會、共青團、婦聯(lián)等群眾組織工作。
12.負責黨代會、人代會區(qū)直機關代表選舉的有關工作,協(xié)同有關部門組織評選勞模和先進工作者的工作。
13.完成區(qū)委交辦的其他任務。
二.機構設置
汕尾市城區(qū)直屬機關工委預算為本級預算。
內(nèi)設機構情況:
按照部門預算編報要求,納入區(qū)直屬機關工委2018年部門預算編報范圍的單位為本級單位.
(一)汕尾市城區(qū)區(qū)直屬機關工委實行行政單位會計制度,是獨立核算部門,本部門無下屬單位。
(二)內(nèi)設1個辦公室,機構編制5名,在職實有人員5人,退休6名。
第二部分 2018年部門預算表
具體公開表樣見附件。
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算109.20萬元,比上年增加3.23萬元,增加3%,主要原因:提高人員工資福利和辦公經(jīng)費。支出預算109.20萬元,比上年增加3%,主要原因:提高人員工資福利。
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2018年本部門“三公”經(jīng)費預算0萬元,比上年增加0萬元,與上年保持不變。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。其中:公務用車購置費0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,公務用車運行費0萬元,比上年增加0萬元,增長0%;公務接待費0萬元,比上年增加0萬元,增長0%,主要原因是與上年保持不變。
三、機關運行經(jīng)費安排情況
2018年,本部門機關運行經(jīng)費安排7.26萬元,比上年增加2.46萬元,增加51.25%,主要原因:辦公經(jīng)費提高。其中:辦公室費4.8萬元,其它交通費用2.46萬元,印刷費0萬元,郵電費0萬元,差旅費0萬元,會議費0萬元,福利費0萬元,日常維修費0萬元,專用材料及一般設備購置費0萬元,辦公用房水電費0萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業(yè)管理費0萬元,公務用車運行維護費0萬元等。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為:6.34萬元,分布構成情況為:流動資產(chǎn)19.81萬元,固定資產(chǎn)6.34萬元。主要實物資產(chǎn)數(shù)據(jù)情況為:通用設備5.04萬元,家具1.3萬元,資產(chǎn)變動情況為:與上年相比增加0萬元。
六、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。
三、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。
四、結余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
五、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前,“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。
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2018-02-01 17:06
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