2018年
汕尾市城區信訪局
部門預算
目 錄
第一部分 汕尾市城區信訪局部門概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2018年部門預算表
一、收支預算總表
二、收入預算總表
三、支出預算總表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(功能分類)
六、一般公共預算基本支出預算表
七、一般公共預算項目支出預算表
八、一般公共預算“三公經費”支出預算表
九、政府性基金支出預算表(功能分類)
第三部分 2018年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區信訪局概況
(一)部門主要職責
汕尾市城區信訪局是區委、區政府主管信訪工作的行政機構,由區委辦公室、區政府辦公室管理,以區政府辦公室管理為主。其職能配置、內設機構和人員編制如下:
一、主要職責
(一)負責處理人民群眾和境外人士給區委、區政府及其領導同志的來信;負責接待群眾來訪,并為區級領導接待上訪群眾做好服務工作。
(二)承辦區委、區政府領導同志和上級黨政領導及主管部門交辦的信訪事項,督促檢查有關單位落實各級領導對群眾來信批示件的情況;負責交辦各鎮(街道)和區直部門信訪事項,并督促檢查處理落實情況。
(三)綜合群眾來信來訪中提出的重要意見、建議和問題,開展調查研究,及時為區委、區政府提供信訪信息。
(四)協同有關部門處理跨地區、跨部門的重大信訪問題和糾紛問題;協調處理群眾赴市到省進京上訪和異常突發性信訪事項;協調全區各級黨政機關的信訪工作。
(五)研究、起草有關信訪工作的文件;開展信訪工作宣傳和理論研討;指導全區信訪業務,總結推廣信訪工作經驗,提出加強和改進信訪工作的意見。
(六)抓好全區信訪工作隊伍的建設,對信訪工作中的失瀆職行為提出處理建議;組織信訪干部培訓,指導信訪部門辦公自動化建設。
(七)承辦區委、區政府領導同志交辦的其他工作。
(二)機構設置
汕尾市城區信訪局預算為本級預算。
內設機構情況:
按照部門預算編報要求,納入區信訪局2017年部門預算編報范圍的單位為本級單位,沒有下屬單位.
區信訪局設接訪督辦股和綜合股2個內設機構,編制6名,實際在職人員5人;下設區信訪信息中心,編制2名,實際在職人員2人。區信訪信息中心由本局統一核算,沒有獨立核算。
(一)接訪督辦股
接待群眾和境外人士來訪,協調處理群眾越級上訪和異常突發性上訪事項;反映群眾來訪中的重要情況,負責通知有關鎮(街道)和區直部門派有關負責人做好上訪人員的勸返工作;協調處理接待來訪中的疑難問題;交辦督辦重要來訪事項;組織復查有關來訪事項;通報來訪情況;為區級領導接待上訪群眾做好服務工作;對全區來訪接待工作進行業務指導。
(二)綜合股
協助局領導協調處理局日常事務;負責機關文秘、機要、檔案、保密、后勤保障等工作;負責管理機關財務和財產;負責起草有關文件、材料;負責信息的收集整理,編發內部簡報;開展信訪宣傳;組織信訪工作考核評比、經驗總結和交流;指導和開展信訪理論研究,組織信訪干部培訓。辦理人民群眾給區委、區政府及其領導同志的來信,辦理上級黨政領導同志及信訪部門的批轉信件;對鎮(街道)、區直部門辦理群眾來信和領導批示件情況進行督促檢查;通報來信及來信辦理情況;對全區辦信工作進行業務指導。
(三)信訪信息中心
負責區信訪信息系統的日常管理、維護;負責區網上信訪管理及維護工作;負責各類報表的匯總填報登記工作,搜集整理各類網上來信的重要信息,及時提供領導參閱處理;負責辦理上級信訪機構轉送交辦的各級網上信訪事項,督促網上來信事項的及時辦理;定期分析、研究網上來信情況,撰寫網上來信分析和年度總結材料,并提出完善工作和政策的建議。
第二部分 2018年部門預算表
具體公開表樣見附件。
第三部分 2018年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況
2018年本部門收入預算144.56萬元,比上年增加13.65萬元,增長10%,主要原因是2016年工資改革,大幅度調整工資、津貼和提高公積金繳費標準以及增加年金和績效工資等,所以預算收入增加;支出預算144.56萬元,比上年增加13.65萬元,增長10%,主要原因是主要原因是2017年工資改革,大幅度調整工資、津貼和提高公積金繳費標準以及增加年金和績效工資等,所以預算支出增加。
二、“三公”經費安排情況說明
2018年本部門“三公”經費預算安排0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因是財政預算沒有安排資金。其中:因公出國(境)費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因無;公務用車購置0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因無;公務用車運行費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因無;公務接待費0萬元,比上年增加/減少0萬元,增長/下降0%,主要原因無。
三、機關運行經費安排情況
2018年,本部門機關運行經費安排8.52萬元,比上年增加2.76萬元,下降0%,主要原因是財政保障人員不變,人均機關運行經費標準提高,所以機關運行經費增加。其中:辦公費8.52萬元,印刷費0萬元,郵電費0萬元,差旅費0萬元,會議費0萬元,福利費0萬元,日常維修費0萬元,專用材料及一般設備購置費0萬元,辦公用房水電費0萬元,辦公用房取暖費0萬元,辦公用房物業管理費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,其他交通費用0萬元等。
。
四、政府采購情況
2018年本部門政府采購安排0萬元,其中:貨物類采購預算0萬元,工程類采購預算0萬元,服務類采購預算0萬元等。
五、國有資產占有使用情況
截至2017年12月31日,本部門占有使用國有資產總體情況為:36.73萬元,分布構成情況為:流動資產29.33萬元,固定資產7.4萬元,主要實物資產數據情況為:房屋及建筑物0萬元,交通設備0萬元,其他辦公設備7.4萬元,資產變動情況為:與上年相比增加13.69萬元。
六、預算績效信息公開情況
今年無開展此項工作
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
三、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
四、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。
五、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
八、“三公”經費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
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2018-02-10 17:33
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