2018年度汕尾市城區廣播電視站部門預算
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
堅持貫徹黨的路線、方針、政策,運用無線有線廣播形式,接受中央、省、市廣播電臺節目,發揮宣傳輿論作用。
二、機構設置
三、部門人員構成
在職人員13人,退休人員8人。
第二部分2018年度汕尾市城區廣播電視站部門預算表
具體公開表樣見附件:預算公開表(沒有數據的表格應當公開空表并說明,如:今年該表格沒有收入或支出)。
第三部分
2018
年度汕尾市城區廣播電視站部門預算
情況說明
一、收入預算說明
2018年部門預算收入數為181.30萬元,比2017年預算數增加32.64萬元,增長23.62%。主要原因是預算編報新增人員住房公積金、住房改革補貼、績效獎金等經費。其中:一般公共預算撥款173.30萬元,比上年增長23.20%。
二、支出預算說明
2018年部門預算支出數為181.30萬元(工資福利支出133.48萬元;商品和服務支出14.04萬元;對個人和家庭的補助25.78萬元),比2017年預算數增加32.64萬元,增長23.62%,主要原因是預算編報新增人員住房公積金、住房改革補貼、績效獎金等經費。其中:一般公共預算支出181.30萬元,比上年增長23.62%。
(一)一般公共預算 “三公”經費支出情況說明
2018 年度一般公共預算安排的“三公”經費預算安排1.80萬元,比2017年減少1.20萬元,下降40%。具體情況如下:
1、公務用車運行維護費預算支出1.80萬元,占“三公”經費的100%,比2017年減少1.20萬元,下降40%,主要原因是減少車輛維修費。
(二)機關運行經費預算情況說明
2018年度機關運行經費安排14.04萬元(與部門預算中一般公共預算財政撥款基本支出中“商品和服務支出”保持一致),包括:辦公費9.36 萬元,其他交通費用4.68萬元。
第四部分其他需要說明的事項
無
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。如……(可結合部門實際收入情況舉例說明)
三、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。如銀行利息收入。
四、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。
五、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
六、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。非行政單位參照執行。
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2018-02-10 17:34
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