2018年度汕尾市捷勝鎮財政所部門預算
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
主要職責是貫徹執行黨和國家的財政、稅收的法律、法規、制度和方針、政策。認真貫徹落實政府的財政政策,充分發揮財政公共財政職能作用,促進科學發展、率先發展,增強財政保障能力,不斷強化績效理念,努力完善公共財政體系,促進保障和改善民生,加快推進財政改革,不斷開創財政工作新局面,強化管理,狠抓開源節流工作,努力提高稅收收入,加強非稅收入的管理、財政票據使用管理,規范財政收支管理,及時發放惠農資金,積極做好新時期精準扶貧工作,完成了區財政局和捷勝鎮黨委政府交給的各項工作任務。
二、機構設置
捷勝鎮財政所為汕尾市城區財政局領導管理的屬下部門。
三、部門人員構成
我所核定機構編制7名,其中在職6名,所長1名。
第二部分
2018
年度汕尾市捷勝鎮財政所部門預算表
具體公開表樣見附件:預算公開表
第三部分
2018
年度汕尾市捷勝鎮財政所部門預算情況說明
一、收入預算說明
2018年部門預算收入數為61.01萬元,比2017年預算數增加12.66萬元,增長26%。主要原因是工資福利支出增加,項目支出增加。其中:一般公共預算撥款61.01萬元,比上年增長26%。
二、支出預算說明
2018年部門預算支出數為61.01萬元(工資福利支出38.05萬元;商品和服務支出9.96萬元;其他支出13.00萬元),比2017年預算數增加12.66萬元,增長26%,主要原因是工資福利支出增加,項目支出增加。其中:一般公共預算支出61.01萬元,比上年增長26%。
(一)一般公共預算 “三公”經費支出情況說明
2018 年度一般公共預算安排的“三公”經費預算安排0萬元,比2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。
(二)機關運行經費預算情況說明
2018年度機關運行經費安排9.96萬元,包括:辦公費9.60 萬元,其他交通費用0.36萬元。
(三)政府采購預算情況說明
2018年度政府采購預算0萬元,包括:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。比2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是按規定實行。
第四部分其他需要說明的事項
本部門在2018年部門預算中無特殊說明和強調的事項。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政取得的財政撥款。
二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。
四、“三公”經費:指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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2018-02-11 10:52
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