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2016年度汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局部門決算公開
目 錄
第一部分 汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局概況
一、 部門職責(zé)
二、 機構(gòu)設(shè)置
三、部門人員構(gòu)成
第二部分 汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局概況
(一)部門主要職責(zé)
汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局是汕尾市城區(qū)人民政府主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作的職能部門。主要職能:
1.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計工作的方針、政策和法律法規(guī),擬定和實施全區(qū)統(tǒng)計工作規(guī)章制度、規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃;組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鎮(zhèn)(街道)和區(qū)直各部門的統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算工作;監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)的實施。
2.組織實施國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系,執(zhí)行國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計報表制度,完成國家、省、市統(tǒng)計局下達的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)及區(qū)人民政府交辦的統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)。
3.組織實施重大的區(qū)情區(qū)力普查,組織、協(xié)調(diào)城市、企業(yè)、農(nóng)村社會經(jīng)濟、各項典型和抽樣調(diào)查。
4.調(diào)查、搜集、整理、提供全區(qū)基本統(tǒng)計資料,對全區(qū)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步的基本情況進行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督,定期發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計公報。編輯出版《汕尾市城區(qū)統(tǒng)計年鑒》等刊物,撰寫統(tǒng)計分析,管理區(qū)統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)。
5.審查本區(qū)有關(guān)涉及全區(qū)范圍的統(tǒng)計調(diào)查計劃及其調(diào)查方案,審批本地區(qū)各部門制發(fā)的統(tǒng)計調(diào)查表;負(fù)責(zé)辦理全區(qū)統(tǒng)計單位設(shè)立、登記、變更、撤銷等工作。
6.組織、協(xié)調(diào)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)統(tǒng)計機構(gòu)和本地區(qū)包括中央和地方單位的統(tǒng)計工作;組織指導(dǎo)各鎮(zhèn)(街道)各部門加強統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)、統(tǒng)計法制建設(shè)、統(tǒng)計信息自動化建設(shè)、統(tǒng)計人才的培養(yǎng)和統(tǒng)計隊伍的建設(shè)。
7.加強統(tǒng)計教育培訓(xùn)工作,積極開展統(tǒng)計人員持證上崗培訓(xùn)、統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育和統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試的考前培訓(xùn)以及統(tǒng)計人員的專業(yè)培訓(xùn)工作。
8.管理直屬調(diào)查機構(gòu),指導(dǎo)直屬事業(yè)單位的工作;指導(dǎo)統(tǒng)計基層建設(shè)和統(tǒng)計基礎(chǔ)工作規(guī)范建設(shè)。
9.承辦區(qū)委、區(qū)政府和國家、省、市統(tǒng)計部門交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)3個股(室),城區(qū)統(tǒng)計局部門預(yù)算包括:本級預(yù)算和屬下汕尾市城區(qū)普查中心、汕尾市城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊預(yù)算。(屬下汕尾市城區(qū)普查中心、汕尾市城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊沒有獨立核算,合并在本單位核算)。
按照部門決算編報要求,納入城區(qū)水利局2016年部門決算編報范圍的單位為3個,即局本級、汕尾市城區(qū)普查中心、汕尾市城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊
(三)部門人員構(gòu)成
汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)3個股(室),機構(gòu)編制8名,在職實有人員8人,離退休2名。
下屬2個單位:
1.汕尾市城區(qū)普查中心,2名編制,實際在職2人。
2.汕尾市城區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊,3名編制,實際在職3人。
第二部分 汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局2016年部門決算表
具體公開表樣見附件:
第三部分 汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局2016年度總收入475.55萬元,其中本年收入307.91萬元。具體情況如下:
1.財政撥款收入307.91萬元,比2015上年決算數(shù)增加37.4萬元,增長13.83%。主要原因:一是人員工資調(diào)動增加,二是項目支出增加。
2.上級補助收入 0萬元,比2015上年決算數(shù)增加0萬元,增長0 %。主要原因:無。
3.事業(yè)收入0萬元,比2015上年決算數(shù)增加0 萬元,增長0%。主要原因:無。
4.經(jīng)營收入0萬元,比2015上年決算數(shù)增加0 萬元,增長0%。主要原因:無。
5.其他收入0萬元,比2015上年決算數(shù)增加0萬元,增長0 %。主要原因:無。
(二)年度支出總體情況
汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局2016年度總支出188.75萬元,其中本年支出188.75萬元。具體情況如下:
1.一般公共服務(wù)支出160.47萬元,主要用于全國1%人口抽樣調(diào)查及城鄉(xiāng)一體化住戶調(diào)查等,比2015上年決算數(shù)減少35.92萬元,下降18.29%,主要原因是第三次經(jīng)濟普查結(jié)束,減少項目支出。
2.社會保障和就業(yè)支出11.78萬元,主要支出項目有退休費及其他對個人和家庭的補助支出等,比2015上年決算數(shù)增加3.87萬元,增長48.93%,主要原因是增加機關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費,退休費支出增加。
3.其他支出16.5萬元,主要支出項目有設(shè)備購置、其他資本性支出以及公務(wù)用車運行維護費等,比2015年上年決算數(shù)增加10萬元,增長153.85%,主要原因是物價上漲,導(dǎo)致設(shè)備購置費及業(yè)務(wù)費增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2016年度財政撥款收入說明
汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局2016年度財政撥款收入合計307.91萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入307.91萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加108.87萬元,增長54.7%;主要原因是預(yù)算只測算人員工資,沒有包括部門的運轉(zhuǎn)性支出和一次性支出等;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0 %;主要原因是無。
(二)2016年度財政撥款支出說明
汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局2016年度財政撥款支出合計188.75萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出188.75萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少10.29萬元,下降5.17%;主要原因是一是專項普查活動結(jié)束,二是項目支出減少;政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0%;主要原因是無。
分功能科目看,一般公共服務(wù)支出(類)行政運行(款)90.33萬元,主要用于人員工資及辦公費等。一般公共服務(wù)支出(類)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(款)70.14萬元,主要用于城鄉(xiāng)一體化調(diào)查等。社會保障和就業(yè)支出(類)歸口管理的行政單位離退休(款)11.78萬元,主要用于退休費以及其他對個人和家庭補助等。其他支出(類)其他支出(款)16.5萬元,主要用于設(shè)備購置、其他資本性支出以及公務(wù)用車運行維護費等
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.83萬元,完成預(yù)算3萬元的27.66%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為0.58萬元,完成預(yù)算3萬元的19.33%;公務(wù)接待費支出決算為0.25萬元,完成預(yù)算3萬元的8.33%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算等于預(yù)算數(shù)的主要原因是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與2015上年相比,2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015上年增加0.25萬元。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0 %;公務(wù)接待費支出決算增加0.25萬元,增長100%。因公出國(境)費支出增加0萬元;公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加0萬元;公務(wù)接待費支出增加0.25萬元的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約,公務(wù)接待增加主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.58萬元,占19.33%;公務(wù)接待費支出0.25萬元,占8.33%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元。汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局因公出國(境)團組0次,人數(shù)0人。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.58萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護支出0.58萬元,2016年汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局單位公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于車輛燃油費、修理費等。
3.公務(wù)接待費支出0.25萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,汕尾市城區(qū)統(tǒng)計局接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次;發(fā)生國內(nèi)接待4次,接待人數(shù)共38人。主要包括相關(guān)單位交流工作等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出23.26萬元,比2015上年減少1.31萬元,降低5.33%。主要原因是:由于2015年第三次經(jīng)濟普查結(jié)束,相關(guān)的辦公費用等減少。
(二)政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作);單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
五、預(yù)算績效管理工作情況:
今年無開展此項工作
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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2018-04-04 20:29
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